寓监督于服务之中—— 集团监察审计部开展内审工作学习交流

     发布时间:2014-04-10    返回
  4月8日,集团监察审计部集中学习了《光明食品(集团)有限公司内部审计章程》及《关于做好2014年内部审计工作的通知》,并结合当前部门工作进行交流和研讨。
  通过对光明集团两项制度的详细通读,大家认识到内审工作需要立足于更全面、更深入的角度和高度。在继续贯彻以往内审职责的同时,应高度关注以下重点内容:对子公司的经济责任、制度执行、内控测评、风险管理、重大投资、资产转让等重点进行审计;对子公司经济活动、财务报表的真实性、合法性和效益性进行审计、核查、评价和监督。
  大家一致认为审计工作的开展应以加强风险控制为重点,以服务公司治理为宗旨,以增加价值为目的,寓监督于服务之中,体现审计服务和增值职能。2014年审计工作要突出两个方向:一是经济责任审计的常态化和效益化,体现审计对公司价值的贡献;二是扎实推进内控体系建设,不断完善以风险控制为导向的内部审计新模式。
  对于如何更好地提高内部审计质量,体现审计的免疫保障功能和效益性,大家畅所欲言,积极献言建策。在今后的工作中要始终保持审计人员的风险防控意识,时时进行自我检查和自我评估,不断提升团队的专业水平和综合素养,为集团高效发展发挥出保驾护航的作用。 (朱嘉仪)

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